23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alliance Française Sud-Latium (91103690599) Aggiudicatari: Alliance Française Sud-Latium (91103690599)
Saldo fattura n. 22/2021 del 22/09/2021 acquisto Microfoni e amplificatori per le classi "A.Velletrano"
1.942,50
1.942,50
22/07/2021 23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003) Aggiudicatari: NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22737 del 01/10/2021 facile consumo 4 D
125,58
125,58
08/10/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. FPA 2/21 del 14/07/2021 per attrezzature sportive
286,96
286,96
15/07/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARSI SPORT s.r.l. (04546591001) Aggiudicatari: BARSI SPORT s.r.l. (04546591001)
Saldo fattura n. FPA 3/21 del 19/07/2021 contratto Medico competente
1.152,00
1.152,00
20/07/2021 20/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Feudo Daniele (FDEDNL75B16L719R) Aggiudicatari: Feudo Daniele (FDEDNL75B16L719R)
Saldo fattura n. 0/3243 del 19/10/2021 acquisto software per compilazione PEI per docenti sostegno
229,51
229,51
21/10/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. 3 del 10/02/2021per acquisto pietre
122,95
122,95
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rizzo Porfidi di Rizzo Alessio (RZZLSS77A28F892Z) Aggiudicatari: Rizzo Porfidi di Rizzo Alessio (RZZLSS77A28F892Z)
Saldo fattura n. V3-22209 del 27/09/2021 facile consumo 1 D
129,15
129,15
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-22477 del 29/09/2021 Facile consumo 5 A
129,01
129,01
30/09/2021 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 26/2021 del 04/11/2021 acquisto PC , monitor, sedie e tavoli Lab. Inform. "Velletrano"
8.995,00
8.995,00
08/11/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003) Aggiudicatari: NEW EDUCATIONAL GROUP SRLS (14106251003)
Saldo n. 210606 del 04/10/2021 materiale e attrezzatura per pulizie
168,60
168,60
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 19/2021/PA del 29/03/2021 per acquisto toner
Saldo fattura n. V3-22733 del 01/10/2021 facile consumo 3 C Marcelli
118,18
118,18
08/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 210608 del 04/10/2021 carta asciugamani
61,60
61,60
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n° 0068PA del 30/11/2021 per materiali laboratorio Ceramica
330,15
330,15
09/11/2021 01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000) Aggiudicatari: FORNI DE MARCO DI LUIGI DE MARCO (10892241000)
Saldo fattura n° 210701 del 15/11/21 per materiali di pulizia
328,50
328,50
09/11/2021 24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 62 del 30/10/2021 per trasporto uscite Ottobre 2021
Saldo fattura n. 5509/P del 25/10/2021 Sez. B Marandola Facile consumo
396,38
396,38
27/10/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo n. 4835/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. B Via Mura
194,41
194,41
05/10/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n° 2040/210028965 del 05/11/2021 barriera parafiato
84,04
84,04
09/11/2021 10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MyO S.p.a (03222970406) Aggiudicatari: MyO S.p.a (03222970406)
Saldo fattura n. FPA_20-21 del 14/01/2021 Assistenza informatica
2.650,00
2.650,00
15/01/2021 15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESK ITALIA SRL (11247391003) Aggiudicatari: DESK ITALIA SRL (11247391003)
Saldo fattura n. 73/FE del 08/06/2021 materiale per piccole manutenzioni
328,69
328,69
10/06/2021 10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
SALDO FATTURA N. 00000026/99/2021 DEL 06/08/2021 PER CAMPO ESTIVO
10.800,00
10.800,00
10/08/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA SRL (09810351008)
Saldo fattura n. 10 del 23/09/2021 Progetto Velascuola dal 20 al 24/09/2021
5.925,00
5.925,00
29/09/2021 29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008) Aggiudicatari: MARINE VILLAGE ACADEMY SSD a r.l. (12301761008)
Saldo fattura n° 4_21 del 21/12/2021 Riparazione cancello automatico ingresso Via delle Mura , 89
90,00
90,00
21/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588) Aggiudicatari: C.E.A.M. di Potini e Comandini S.n.c (05451290588)
Saldo fattura n. 0/3073 del 08/10/2021 per acquisto testi
310,35
310,35
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n. V3-25037 del 25/10/2021 Facile consumno Sostegno Infanzia
596,07
596,07
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile n. V3-21695 del 21/09/2021 2A facile consumo
136,88
136,88
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 46750 del 09/11/2021 licenze ThingLink Premium - Erasmus
51,00
51,00
10/11/2021 10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo fattura n. FPA 1/21 del 24/05/2021 per cartello Erasmus+ "Il giardino segreto"
400,00
400,00
26/05/2021 26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P) Aggiudicatari: D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
Saldo fattura n. 210012 del 30/01/2021per acquisto materiale per pulizia
294,60
294,60
02/02/2021 02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 962/2021 del 03/06/2021 per acquisto defibrillatore
865,40
865,40
04/06/2021 04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. V3-22205 del 27/09/2021 facile consumo 5 E
109,38
109,38
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. V3-25494 del 28/10/2021 Materiale per sostegno Medie
535,83
535,83
02/11/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 210452 del 15/06/2021 materiale di pulia Marcelli
176,80
176,80
17/06/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 0/1711 del 19/05/2021 per software
61,47
61,47
24/05/2021 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A (01063120222)
Saldo fattura n.128/E del 03/11/2021 mascherine FFP2
850,00
850,00
09/11/2021 09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASK FORCE ITALIA Srl (11274250965) Aggiudicatari: MASK FORCE ITALIA Srl (11274250965)
Saldo fattura n. 69/2021/PA del 06/09/2021 per n° 5 Notebook e licenze
Saldo fattura n. 1/PA del 21/09/2021 per acquisto tappeti
90,16
90,16
22/09/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARAGONI ALESSANDRO (SRGLSN83R06L719T) Aggiudicatari: SARAGONI ALESSANDRO (SRGLSN83R06L719T)
Saldo imponibile su fattura n. 33 del 02/11/2021 trasporto Ottobre 2021
109,09
109,09
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELIBUS SRL (14954381001) Aggiudicatari: VELIBUS SRL (14954381001)
Saldo fattura n. 432/PA/2021 del 22/10/2021 toner stampanti
273,77
273,77
25/10/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008) Aggiudicatari: EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo imponibile su fattura n. 21/PA del 12/03/2021 per materila sitemazione fontanella
69,95
69,95
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCERAMICHE Srl (08662321002) Aggiudicatari: EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. P0013272 del 09/02/2021 per acquisto carta
155,40
155,40
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo imponibile fattura n. 453/2021 del 04/03/2021per materiali di pulizia
284,28
284,28
05/03/2021 05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 76/PA del 26/11/2021 per materiali allestimento Giardino segreto
127,72
127,72
30/11/2021 30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCERAMICHE Srl (08662321002) Aggiudicatari: EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. 619 del 18/06/2021 per acquisto vasi e terra
57,51
57,51
21/06/2021 21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENOLOGIA GIORGI (04367151000) Aggiudicatari: ENOLOGIA GIORGI (04367151000)
Saldo fattura n. 10734 del 10/11/2021
6.726,00
6.726,00
09/11/2021 12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Saldo imponibile n. V3-21804 del 22/09/2021 2 B facile consumo
119,20
119,20
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 251 del 19/10/2021 acquisto libri di testo a.s. 2021/22 PON Sussidi didattici
1.204,18
1.204,18
21/10/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PUNTO SCUOLA S.A.S di Pennese Aurelio & C (05180031006) Aggiudicatari: LIBRERIA PUNTO SCUOLA S.A.S di Pennese Aurelio & C (05180031006)
SALDO FATTURA N° 1049 DEL 27/01/2021
1.300,00
1.300,00
01/12/2020 01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Saldo fattura n. P0016957 del 01/10/2021 carta per fotocopie
155,40
155,40
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 210418 del 27/05/2021 materiale di pulizia
577,00
577,00
28/05/2021 28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
SALDO FATTURA N° 5 S DEL 07/01/2021 PER COPRITERMOSIFONI
1.930,00
1.930,00
03/11/2020 12/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAZZARO CHRISTIAN (CZZCRS76D01L736B) Aggiudicatari: CAZZARO CHRISTIAN (CZZCRS76D01L736B)
SALDO FATTURA N. 210209 DEL 15/03/2021 CARTA ASCIUGAMANO
140,00
140,00
24/05/2021 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 210566 del 21/09/2021 acquisto mascherine FFP2
191,20
191,20
22/09/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile n. V3-21913 del 23/09/2021 4 C facile consumo
138,15
138,15
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. P0012805 del 18/01/2021per acquisto carta
155,40
155,40
20/01/2021 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 65/PA del 21/10/2021 acquisto guanti in nitrile/vinile
264,62
264,62
22/10/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCERAMICHE Srl (08662321002) Aggiudicatari: EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
Saldo fattura n. 21531 dell'11/11/2021 armadio spogliatoio - Marcelli
217,79
217,79
09/11/2021 18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMAT s.r.l. (10519990013) Aggiudicatari: FIMAT s.r.l. (10519990013)
Saldo fattura n. 210112 del 23/02/2021 per acquisto deersivi
263,00
263,00
25/02/2021 25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 002053 del 10/05/2021 Esami e Skill Card ICDL
4.200,00
4.200,00
11/05/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
Saldo fattura n. 14/2021/PA del 25/02/2021 assistenza informatica A.F. 2021
Saldo fattura n. 1398/2021 del 10/09/2021 per materiali idi cancelleria
307,14
307,14
13/09/2021 13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 210747 del 30/11/2021 materiale igienico-sanitario
343,30
343,30
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. P0018402 del 03/12/2021 carta per fotocopie e punti metallici
164,39
164,39
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 355/PA/2021 del 09/09/2021 per toner
357,38
357,38
13/09/2021 13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008) Aggiudicatari: EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S. (05796311008)
Saldo fattura n. V3-22208 del 27/09/2021 facile consumo 2 D
148,58
148,58
28/09/2021 24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponible fattura n. V3-7228 del 17/03/2021
193,71
193,71
22/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Acquisto n° 10 sim e n° 10 modem
1.428,00
542,70
11/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vodafone Italia S.P.A. (93026890017) Aggiudicatari: Vodafone Italia S.P.A. (93026890017)
saldo fattura n. 127/2021 del 21/01/2021 materiali per pulizie
713,54
713,54
22/01/2021 22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n° 1-2215337161 del 26/03/2021per n° 72 Esami Trinity
3.834,00
3.834,00
26/03/2021 26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Saldo fattura n. FATTPA 51_21 del 18/11/2021 per visita guidata e laboratori didattici
Saldo fattura n. P0018401 del 03/12/2021 carta per fotocopia f.to A3
169,80
169,80
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 23 del 29/09/2021
2.500,00
2.500,00
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VELIBUS SRL (14954381001) Aggiudicatari: VELIBUS SRL (14954381001)
SALDO FATTURA N IV2021/06/2 DEL 10/06/2021 ACQUISTO SOFTWARE DIDATTICI
85,99
85,99
22/06/2021 22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSPACES EDU () Aggiudicatari: COSPACES EDU ()
Saldo fattura n. 1400/2021 del 10/09/2021 per materiali di pulizia
262,31
262,31
13/09/2021 13/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 3 del 02/11/2021 acquisto camici
311,41
311,41
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D) Aggiudicatari: Casentini Antonella (CSNNNL64P59C740D)
Saldo fattura n. 167 del 24/06/2021 tablet Lenovo ZA6W0110SE
242,39
242,39
25/06/2021 25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo fattura n. 5272/P del 15/10/2021 facile consumo Marandola Sez. A
350,15
350,15
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 5/PA del 30/01/2021 per acquisto scaldabagno
62,32
62,32
02/02/2021 02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCERAMICHE Srl (08662321002) Aggiudicatari: EDILCERAMICHE Srl (08662321002)
SALDO FATTURA N° 20/P 14/01/2021 PER ACQUISTO DIVISORI MATERNA MURA
276,64
276,64
30/09/2020 15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Ordine WEB 550075C del 12/11/21
1.474,00
695,00
30/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22736 del 01/10/2021 facile consumo 1 E
134,81
134,81
08/10/2021 24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n° 81/2021 del 29/11/2021 per acquisto libri
73,80
73,80
29/11/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009) Aggiudicatari: BAZAR s.r.l Cartolibreria (07312311009)
Saldo imponibile n. V3-22734 del 01/10/2021 per facile consumo 5 C marcelli
151,94
151,94
08/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. P0014549 del 20/04/2021 carta per fotocopie
155,40
155,40
22/04/2021 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
n. P0017555 del 02/11/2021
163,39
163,39
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 01987/21 del 19/03/2021 rinnovo abbonamento Amministrare la scuola
80,00
80,00
22/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura per acquisto carta n. 947/FE del 15/05/2021
114,50
114,50
20/05/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS ITALIA SPA (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo fattura n. 210274 del 15/04/2021 per acquisto detersivi
786,26
786,26
19/04/2021 19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
B.O. n° 27 Dannibale
1.639,43
1.245,99
02/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P) Aggiudicatari: D'ANNIBALE STEFANO (DNNSFN73T31L719P)
Saldo fattura n. 33/F del 12/04/2021 materiale di cancelleria
Saldo fattura 4/60 del 10/11/2021 per materiali laboratorio ceramica
693,44
693,44
09/11/2021 12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547) Aggiudicatari: MONDO CERAMICA & BELLE ARTI (03242440547)
Saldo fattura n. V3-25495 del 28/10/2021 materiale per il sostegno Elementari
705,87
705,87
02/11/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22368 del 28/09/2021 4 A facile consumo
148,27
148,27
29/09/2021 29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile fattura n. V3-24893 del 22/10/2021 3 A Facile consumo
89,95
89,95
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 5508/P del 25/10/2021 Sez. C Marandola Facile consumo
355,24
355,24
27/10/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n. 210575 del 29/09/2021 materiale di pulizia plesso Marandola
469,30
469,30
30/09/2021 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 4663/P del 30/09/2021 Facile consumo Sez. F Via Mura
123,52
123,52
05/10/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo fattura n° n. 210155 del 02/03/2021 per acquisto detersivi
295,40
295,40
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 165/FE del 30/01/2021 cancelleria
139,05
139,05
04/02/2021 04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS ITALIA SPA (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo fattura n. 21FI005181 del 07/10/2021 per lab. ceramica
53,93
53,93
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOFER GROUP S.P.A (14666791000) Aggiudicatari: BRICOFER GROUP S.P.A (14666791000)
Saldo fattura n. 20210203 del 21/06/2021 stampe e fotocopie f.to A4
90,40
90,40
22/06/2021 22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005) Aggiudicatari: TECNOCOPY s.a.s. di Monderna Fabrizio (05477481005)
Saldo fattura n. 169 del 30/06/2021 tablet Lenovo ZA6W0110SE
121,20
121,20
29/06/2021 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo fattura n. 210591 del 30/09/2021 materiale pulizia
699,60
699,60
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n.210707 del 15/11/2021 materiale per pulizie
482,80
482,80
09/11/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Quota iscrizione annuale 21/22 giochi matematici del Mediterraneo 2022
50,00
50,00
30/09/2021 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824) Aggiudicatari: Accademia Italiana per promozione della Matematica (97253460824)
Saldo fattura n. 2044/2021 del 24/11/2021 pennarelli per lavagne bianche
286,39
286,39
25/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile su fattura n. V3-22735 del 01/10/2021 facile consumo 3 D Marcelli
118,96
118,96
08/10/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo imponibile su fattura n. 55 del 01/07/2021
50,00
50,00
02/07/2021 02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C) Aggiudicatari: Sciotti Danilo (SCTDNL71M14L719C)
Saldo fattura n. V3-22475 del 29/09/2021 Facile consumo 4 E
108,27
108,27
30/09/2021 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 1783/2021 del 26/10/2021 materiale pulizia tutti i plessi
405,90
405,90
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 245 del 04/11/2021 acquisto hardware, software e materiale informatico per rinnovo Laboratorio informatico A.Velletrano
13.462,00
13.462,00
05/11/2021 05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo imponibile fattura n. 210584 del 30/09/2021 per acquisto detersivi
468,40
468,40
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n° n. P0017570 del 02/11/2021 per cancelleria
129,95
129,95
04/11/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mondoffice s.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice s.r.l. (07491520156)
B.O. n. 321166085 del 17/11/2021
79,66
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Saldo impobnibile n. 210092 del 15/02/2021per detersivi
621,80
621,80
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 210748 del 30/11/2021 materiale di pulizia e attrezzature
385,20
385,20
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 48/2021/PA del 15/06/2021 materiale informatico
Saldo fattura n. 210156 del 02/03/2021per acquisto materiali di pulizia
140,50
140,50
04/03/2021 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 2319 del 25/06/2021 rinnovo contratto smaltimento toner
99,00
99,00
29/06/2021 29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO-RECUPERI (01409540398) Aggiudicatari: ECO-RECUPERI (01409540398)
Saldo fattura n. 225 E del 22/11/2021 per libri per STEM
1.183,17
1.183,17
24/11/2021 24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCANA SISTEMI S.r.l. (00315930776) Aggiudicatari: LUCANA SISTEMI S.r.l. (00315930776)
Saldo imponibile n. 210075 del 15/02/2021per materiali per pulizia
898,30
898,30
25/02/2021 25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA S.A.S di A. Coletta & C (02326820582)
Saldo fattura n. 404 del 03/09/2021 Progetto Plastic Free "Un gioco sporco"
Saldo imponibile su fattura n. 43 del 03/02/2021per acquisto Tablet
3.845,00
3.845,00
04/02/2021 04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR (04936581000)
Saldo fattura n. FI-343 del 08/10/2021 visite fiscali
54,18
54,18
19/10/2021 19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASL ROMA H ALBANO LAZIALE (04737811002) Aggiudicatari: ASL ROMA H ALBANO LAZIALE (04737811002)
Saldo fattura n. 155/FE del 06/12/2021 materiale per piccola manutenzione
108,53
108,53
07/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588) Aggiudicatari: Ferramenta di Zaccagni Giancarlo & c. snc (07202500588)
Saldo imponibile n. V3-21805 del 22/09/2021 3 B facile consumo
115,69
115,69
27/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Saldo fattura n. 1279/FE del 08/07/2021 carta per fotocopie e cucitrice
148,50
148,50
12/07/2021 12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS ITALIA SPA (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS ITALIA SPA (02683390401)
Saldo fattura n. V3-21696 del 21/09/2021 facile consumo Cl.1A
139,91
139,91
22/09/2021 22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)